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专业要求:
学历要求:本科及以上
工作经验:不限
薪资待遇:面议
招聘人数:1
招聘对象: 社会人才
岗位职责:1、组织实施内部控制制度建设及监督检查,负责内部控制制度的评审工作,评价内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的风险和缺陷,并针对提出整改措施;2、组织协调对公司实施具体内部控制及相关审计,并完成审计报告,提出审计意见和结论;3、根据上级要求实施财务审计及其他专项审计等 ;4、配合公司外部的审计工作,对公司内外部投诉项目进行反舞弊调查;5、完成上级要求的其他事项。任职资格:1、财务或相关专业本科及以上,两年以上上市公司审计工作经验,一年以上内控方面经验优先;2、对企业内部控制流程建立熟悉,具有会计、审计等专业技术资格佳;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;4、较强的工作责任心和团队的合作精神,熟悉财务系统软件(用友、金蝶),能熟练操作办公自动化软件;5、有会计事务所工作经验者优先。
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更新时间:2024-07-03
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